2019年度懷化市水務(wù)投資管理中心部門(mén)決算
目錄
第一部分懷化市水務(wù)投資管理中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市水務(wù)投資管理中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
懷化市水務(wù)投資管理中心成立于2011年11月,歸口國(guó)資委管理的全額撥款事業(yè)單位,與懷化市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司為兩塊牌子一套人馬,主要職能是統(tǒng)籌城鄉(xiāng)水務(wù),構(gòu)筑水務(wù)一體化的投融資平臺(tái),負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)涉水項(xiàng)目資金籌措和建設(shè),并組織實(shí)施;按照國(guó)家水務(wù)一體化的要求,負(fù)責(zé)全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。懷化市水務(wù)投資管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:集團(tuán)黨群工作部、辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資源部、工程部、法務(wù)審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察室、招商運(yùn)營(yíng)部、經(jīng)營(yíng)部、工會(huì)。
(二)決算單位構(gòu)成。懷化市水務(wù)投資管理中心2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:懷化市水務(wù)投資管理中心本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表格附后(附件一)
第三部分
2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收、支總計(jì)250.74萬(wàn)元。與2018年收入支出決算相比,增加29.05萬(wàn)元,增加13.1%,主要是因?yàn)榛竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)128.12萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入128.12萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)122.62萬(wàn)元,其中:基本支出122.62萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)250.74萬(wàn)元,與2018年相比,增加29.05萬(wàn)元,增加13.1%,主要是因?yàn)榛竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出122.62萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與2018年相比,財(cái)政撥款支出增加11.79萬(wàn)元,增加10.64%,主要是因?yàn)榛竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)的增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出122.62萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出12.18萬(wàn)元,占9.93%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出6萬(wàn)元,占4.89%;農(nóng)林水支出104.44萬(wàn)元,占85.18%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為87.32萬(wàn)元,支出決算數(shù)為122.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的140.43%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類(lèi))301(款)工資福利支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為83.85萬(wàn)元,支出決算為122.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的146.24%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:養(yǎng)老及醫(yī)療等社會(huì)保障費(fèi)用財(cái)政全額撥付單位支付。
2、一般公共服務(wù)(類(lèi))302(款)商品和服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.47萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要原因是均用于人員福利支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出122.62萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)122.62萬(wàn)元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年相比持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年相比持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),來(lái)賓0人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至2019年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求,2019年我單位整體支出122.62萬(wàn)元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,具體預(yù)算績(jī)效情況報(bào)告附后(附件二)。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少3.47萬(wàn)元,主要原因是我部門(mén)全部是人員經(jīng)費(fèi)支出。
(二)一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)開(kāi)支0萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出金額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出金額的0%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第五部分
2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(附件二)